2019财务收支规范与审计监督报告
加强财务管理,提升审计效能
财务收支规范
2019年,相关部门严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》等法律法规,进一步规范财务收支行为。
- 加强预算管理:完善预算编制、执行和调整机制,确保预算科学合理。
- 规范收入管理:建立健全收入征收管理制度,加强税收征管,确保收入足额入库。
- 优化支出管理:严格控制非必要支出,优化支出结构,提高资金使用效率。
- 加强资产管理:建立健全资产管理制度,加强资产盘点和核查,确保资产安全完整。
审计监督
2019年,审计机关深入开展审计监督,促进财务管理规范化、科学化。
- 强化审计力度:加大审计覆盖面,重点关注重点领域和关键环节。
- 提高审计质量:严格执行审计准则,提升审计人员专业能力,确保审计结果真实可靠。
- 完善审计整改:建立健全审计整改机制,督促被审计单位及时整改审计发现的问题。
- 加强审计协作:与相关部门加强协作,形成审计监督合力。
成效显著
2019年财务收支规范与审计监督工作取得显著成效:
- 财务管理更加规范:预算执行率提高,收入征收率稳定,支出管理更加科学合理。
- 审计监督更加有效:审计发现问题得到及时整改,财务管理风险得到有效控制。
- 财政管理水平提升:财务收支管理更加透明公开,财政资金使用更加高效。
展望未来
未来,将继续加强财务收支规范与审计监督工作,不断提升财政管理水平。
- 深化财务改革:完善财务管理制度,推进财务信息化建设,提高财务管理效率。
- 强化审计监督:加大审计力度,提高审计质量,促进财务管理规范化。
- 加强协作配合:与相关部门加强协作,形成审计监督合力,共同维护财政资金安全。
通过不断加强财务收支规范与审计监督,我们将进一步提升财政管理水平,保障财政资金安全高效使用,为经济社会发展提供坚实保障。
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